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लेखा

लेखा

1.संगठनः मंडल लेखा कार्यालय के प्रमुख वरि.मंडल वित्त प्रबंधक है, जिनकी सहायता के लिए एक मंडल वित्त प्रबंधक और दो सहायक मंडल वित्त प्रबंधक हैं. एक सहायक मंडल वित्त प्रबंधक का पद किक्त है.

2.प्रमुख विशेषताएं:

 क.उचंत शेषः उचंत समीक्षा का समशोधन कार्य किया जा रहा है और नवंबर 2011 तक शेष को समशोधित किया गया है. बकाया मदों और शेष की निरंतर समीक्षा की जा रही है और संबंधित विभाग से निरंतर बातचीक की जा रही है. शेष दक्ष और चालू है.

.वसूल किए जाने वाले बिलः बिल बनाने की प्रक्रिया चालू है. अप्रैल 11 से जनवरी12 कर वसूल किए जाने वाले बिलों से कुल 68.67 लाख रु. की वसूली सी गई

.भविष्य निदि पास बुक अद्यतन करना और एनपीएस करनाः वार्षिक लेखा बंद करने के बाद भविष्य निधि पासबुक को अद्यतन करने के लिए एक अनुसूची बनाई गई और अद्यतन कार्य पूरा किया गया. एनपीएस अनुरक्षण और समाशोधन अद्यतन है और जनवरी 12 तक का डाटा एनएसडीएल/मुंबई को अपलोड कर दिया गया है.

.निष्पादन दक्षदा सूचीः पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधी के 183.10% की तुलना में जनवरी 12 के अंत तक निष्पादन दक्षता सूची 150.85% रही.

3.जनवरी 2012 के अंत तक हैदराबाद मंडल का मांग 03 से 13 के अंतर्गच बज़ट अनुदान व्यय

03सामान्य पर्यवेक्षण

19.6880

19.0896

19.3577

20.1405

16.7328

17.0699

0.3371

04-मरम्मत और अनुरक्षण -रेलपथ

68.4441

70.3468

70.7427

59.9126

53.8645

54.1115

0.2470

05-मरम्मत और अनुरक्षण-चालन शक्ति

17.6515

17.7103

18.2234

17.3163

13.9658

15.7554

1.7896

06-मरम्मत और अनुरक्षण-सवमाडि

26.6449

25.7195

26.1053

26.2168

22.3607

19.8142

-2.5465

08-परिचालन व्यय चल स्टॉक

31.3408

32.4991

31.8697

27.2706

23.4851

31.7478

8.2627

09-परिचालन व्यय यातायात

62.6825

66.1081

63.6717

58.5055

48.8407

54.0246

5.1839

10-परिचालन व्यय ईंधन

70.3833

70.7881

72.5406

71.1618

55.0093

56.1773

1.1680

11-कर्मचारी कल्यान और सुविधाएं

70.3833

70.7881

72.5406

71.1618

55.0093

56.1773

1.1680

12-विविध कार्यचालन व्यय

10.9740

10.5027

10.5192

9.6987

7.9885

10.3818

2.3933

13-पेंशन,भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

1.4058

1.6092

1.6151

1.8501

1.4818

1.8912

0.4094

कुल

387.8462

391.7258

390.6600

376.3597

315.2449

321.5999

6.3550

4.जनवरी 2012 के अंत तक हैदराबाद मंडल का मांग सं. 16 के अंतर्गत बज़ट अनुदान और व्यय

आंकड़े करोड़ में

योजना शीर्ष

वास्तविक

बी जी

2011-12

जनवरी 12 के अंत तक कुल व्यय

1600-यातायात सुविधा

387.8462

391.7258

390.6600

376.3597

315.2449

1700-कम्प्यूटरीकरण

0

0

0

2900-सड़क संरक्षा कार्य चौकीदारवाले समपार

4.18

5.02

5.01

8.57

3.21

3000आरओबी/आरयूबी

0.49

0.30

0.17

10.96

0

3100-रेलपथ नवीकरण

56.01

16.0

16.06

18.92

19.88

3200-पु्ल कार्य

2.59

0.51

0.50

0.70

0.27

3300-सिगवदूर

6.61

10.18

10.44

3.90

2.46

3600-अन्य बिजली कार्य

1.90

2.08

2.09

0.64

0.58

4100-मशीनरी और संयंत्र

2.39

1.53

1.54

1.20

0.90

4200-कारखाना

3.20

0.81

0.81

2.80

2.60

5100-कर्मचारी क्वार्टर

0.59

2.67

2.61

2.12

1.78

5200-कर्मचारी सुविधाएं

7.67

4.45

4.26

8.60

8.00

6400-अन्य विशिष्ट कार्य

6.46

3.06

3.28

3.53

3.37

कुल

115.26

65.88

67.12

72.94

53.66

5.जनवरी 2012 के अंत तक आरंभिक अर्जन

आंकड़े करोड़ में

लक्ष्य

2010-11

वास्तविक

2010-11

घटबढ़

%

सेवा शीर्ष

लक्ष्य

2011-12

जनवरी 12 तक वास्तविक

घटबढ़

%

111.14

114.98

+4%

यात्री

136.50

124.81

--09%

8.27

7.48

-10%

अन्य कोचिंग

8.70

7.74

-11%

41.23

47.81

+16%

माल

52.83

77.56

+47%

6.48

4.90

-24%

विविध

5.61

3.08

-45%

167.12

175.17

+5%

कुल

203.64

213.19

+05%

**101-11 का लक्ष्य और वास्तविक जनवरी 11 तक है.




Source : दक्षिण मध्‍य रेलवे CMS Team Last Reviewed : 15-11-2023  


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