लेखा
1.संगठनः मंडल लेखा कार्यालय के प्रमुख वरि.मंडल वित्त प्रबंधक है, जिनकी सहायता के लिए एक मंडल वित्त प्रबंधक और दो सहायक मंडल वित्त प्रबंधक हैं. एक सहायक मंडल वित्त प्रबंधक का पद किक्त है.
2.प्रमुख विशेषताएं:
क.उचंत शेषः उचंत समीक्षा का समशोधन कार्य किया जा रहा है और नवंबर 2011 तक शेष को समशोधित किया गया है. बकाया मदों और शेष की निरंतर समीक्षा की जा रही है और संबंधित विभाग से निरंतर बातचीक की जा रही है. शेष दक्ष और चालू है.
ख.वसूल किए जाने वाले बिलः बिल बनाने की प्रक्रिया चालू है. अप्रैल 11 से जनवरी12 कर वसूल किए जाने वाले बिलों से कुल 68.67 लाख रु. की वसूली सी गई
ग.भविष्य निदि पास बुक अद्यतन करना और एनपीएस करनाः वार्षिक लेखा बंद करने के बाद भविष्य निधि पासबुक को अद्यतन करने के लिए एक अनुसूची बनाई गई और अद्यतन कार्य पूरा किया गया. एनपीएस अनुरक्षण और समाशोधन अद्यतन है और जनवरी 12 तक का डाटा एनएसडीएल/मुंबई को अपलोड कर दिया गया है.
घ.निष्पादन दक्षदा सूचीः पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधी के 183.10% की तुलना में जनवरी 12 के अंत तक निष्पादन दक्षता सूची 150.85% रही.
3.जनवरी 2012 के अंत तक हैदराबाद मंडल का मांग 03 से 13 के अंतर्गच बज़ट अनुदान व्यय
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03–सामान्य पर्यवेक्षण | 19.6880 | 19.0896 | 19.3577 | 20.1405 | 16.7328 | 17.0699 | 0.3371 |
04-मरम्मत और अनुरक्षण -रेलपथ | 68.4441 | 70.3468 | 70.7427 | 59.9126 | 53.8645 | 54.1115 | 0.2470 |
05-मरम्मत और अनुरक्षण-चालन शक्ति | 17.6515 | 17.7103 | 18.2234 | 17.3163 | 13.9658 | 15.7554 | 1.7896 |
06-मरम्मत और अनुरक्षण-सवमाडि | 26.6449 | 25.7195 | 26.1053 | 26.2168 | 22.3607 | 19.8142 | -2.5465 |
08-परिचालन व्यय – चल स्टॉक | 31.3408 | 32.4991 | 31.8697 | 27.2706 | 23.4851 | 31.7478 | 8.2627 |
09-परिचालन व्यय – यातायात | 62.6825 | 66.1081 | 63.6717 | 58.5055 | 48.8407 | 54.0246 | 5.1839 |
10-परिचालन व्यय – ईंधन | 70.3833 | 70.7881 | 72.5406 | 71.1618 | 55.0093 | 56.1773 | 1.1680 |
11-कर्मचारी कल्यान और सुविधाएं | 70.3833 | 70.7881 | 72.5406 | 71.1618 | 55.0093 | 56.1773 | 1.1680 |
12-विविध कार्यचालन व्यय | 10.9740 | 10.5027 | 10.5192 | 9.6987 | 7.9885 | 10.3818 | 2.3933 |
13-पेंशन,भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 1.4058 | 1.6092 | 1.6151 | 1.8501 | 1.4818 | 1.8912 | 0.4094 |
कुल | 387.8462 | 391.7258 | 390.6600 | 376.3597 | 315.2449 | 321.5999 | 6.3550 |
4.जनवरी 2012 के अंत तक हैदराबाद मंडल का मांग सं. 16 के अंतर्गत बज़ट अनुदान और व्यय
आंकड़े करोड़ में
योजना शीर्ष | वास्तविक |
| बी जी 2011-12 | जनवरी 12 के अंत तक कुल व्यय |
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1600-यातायात सुविधा | 387.8462 | 391.7258 | 390.6600 | 376.3597 | 315.2449 |
1700-कम्प्यूटरीकरण |
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| 0 | 0 | 0 |
2900-सड़क संरक्षा कार्य – चौकीदारवाले समपार | 4.18 | 5.02 | 5.01 | 8.57 | 3.21 |
3000–आरओबी/आरयूबी | 0.49 | 0.30 | 0.17 | 10.96 | 0 |
3100-रेलपथ नवीकरण | 56.01 | 16.0 | 16.06 | 18.92 | 19.88 |
3200-पु्ल कार्य | 2.59 | 0.51 | 0.50 | 0.70 | 0.27 |
3300-सिगवदूर | 6.61 | 10.18 | 10.44 | 3.90 | 2.46 |
3600-अन्य बिजली कार्य | 1.90 | 2.08 | 2.09 | 0.64 | 0.58 |
4100-मशीनरी और संयंत्र | 2.39 | 1.53 | 1.54 | 1.20 | 0.90 |
4200-कारखाना | 3.20 | 0.81 | 0.81 | 2.80 | 2.60 |
5100-कर्मचारी क्वार्टर | 0.59 | 2.67 | 2.61 | 2.12 | 1.78 |
5200-कर्मचारी सुविधाएं | 7.67 | 4.45 | 4.26 | 8.60 | 8.00 |
6400-अन्य विशिष्ट कार्य | 6.46 | 3.06 | 3.28 | 3.53 | 3.37 |
कुल | 115.26 | 65.88 | 67.12 | 72.94 | 53.66 |
5.जनवरी 2012 के अंत तक आरंभिक अर्जन
आंकड़े करोड़ में
लक्ष्य 2010-11 | वास्तविक 2010-11 | घटबढ़ % | सेवा शीर्ष | लक्ष्य 2011-12 | जनवरी 12 तक वास्तविक | घटबढ़ % |
111.14 | 114.98 | +4% | यात्री | 136.50 | 124.81 | --09% |
8.27 | 7.48 | -10% | अन्य कोचिंग | 8.70 | 7.74 | -11% |
41.23 | 47.81 | +16% | माल | 52.83 | 77.56 | +47% |
6.48 | 4.90 | -24% | विविध | 5.61 | 3.08 | -45% |
167.12 | 175.17 | +5% | कुल | 203.64 | 213.19 | +05% |
**101-11 का लक्ष्य और वास्तविक जनवरी 11 तक है.